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內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2020-06-22 08:00?? 來源:財政局
2020年統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算公開
目 錄
第一部分 統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職責
二、機構設置及部門預算單位構成
第二部分 統(tǒng)戰(zhàn)部2020 年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
第一部分
統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、統(tǒng)戰(zhàn)部主要職責
(一)貫徹落實黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的參謀機構、組織協(xié)調(diào)機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用。貫徹落實黨中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署和省委、市委、縣委有關工作要求,了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結(jié),協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
(二)研究擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策性措施并推動落實。深入調(diào)查研究,及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況并提出意見建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(三)貫徹落實黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推動全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策性措施和規(guī)劃并組織實施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關部門應對處置。
(四)負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,協(xié)助縣工商聯(lián)做好干部管理工作, 反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
(五)貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策。研究擬訂民族宗教工作的政策性措施。協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題,領導縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務,聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士,做好少數(shù)民族干部工作。引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。負責民族、宗教法律、法規(guī)和政策的貫徹實施及宣傳教育工作,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)全縣民族關系,推動依法保障各民族合法權益。處理涉及民族關系的有關事宜。做好城市民族工作及少數(shù)民族流動人口、流動穆斯林服務管理工作。做好涉疆服務管理工作。組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作,承辦民族團結(jié)進步表彰活動。負責開展少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)測的有關工作,推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。負責協(xié)調(diào)推動有關部門履行民族工作相關職責,促進民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的實施、銜接。協(xié)同有關部門研究擬訂全縣促進少數(shù)民族和民族聚居地發(fā)展的政策性措施,配合有關部門做好少數(shù)民族扶貧工作。參與少數(shù)民族發(fā)展資金管理分配工作。協(xié)調(diào)有關部門促進民族教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)發(fā)展。依法保障公民宗教信仰自由,維護宗教團體和宗教活動場所的合法權益,保護宗教教職人員履行正常的教務活動,保護信教群眾正常的宗教活動,對從事互聯(lián)網(wǎng)宗教信息服務的內(nèi)容進行初審。辦理宗教團體需要由政府解決或協(xié)調(diào)的各項事務。依法管理全縣宗教事務,促進宗教關系和諧,引導宗教界在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動,配合有關部門防范和制止利用宗教進行非法、違法活動,抵御境外利用宗教進行滲透活動。聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界人士,指導宗教團體依法依章開展工作、加強自身建設。組織實施宗教行政執(zhí)法工作,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關部門依法管理宗教事務工作。負責宗教方面的外事歸口管理工作,指導有關部門和宗教界開展對外以及對港、澳、臺地區(qū)的宗教交往活動,參與涉及民族和宗教對外宣傳工作。負責全縣伊斯蘭教朝覲事務管理工作。協(xié)助有關部門做好全縣少數(shù)民族干部培養(yǎng)、教育和使用工作。分析和研判涉及民族關系、宗教關系和諧穩(wěn)定等方面的輿情。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關部門民族宗教事務工作,協(xié)助縣政府及時處理民族、宗教方面的突發(fā)事件、重大事件和影響社會穩(wěn)定的因素。負責少數(shù)民族古籍搜集、整理和出版等工作。
(六)參與擬訂推動落實全縣鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策性措施,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策性建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見,團結(jié)、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士,促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
(七)負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調(diào)查研究全縣黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導學校、企業(yè)等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(八)承擔對臺工作職責。貫徹執(zhí)行黨的對臺工作方針、政策和省委、市委、縣委涉臺工作部署,制定全縣對臺工作規(guī)劃,組織對臺宣傳工作,做好臺胞、臺屬有關工作,協(xié)調(diào)對臺經(jīng)貿(mào)與交流,處理全縣涉臺的重大活動和重大事件。
(九)統(tǒng)一管理全縣僑務工作。貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂全縣僑務工作政策性措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實,調(diào)查研究全縣僑情和僑務工作情況,管理僑務行政事務。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作,聯(lián)系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權利和利益。
(十)統(tǒng)一領導我縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,承擔涉港澳事務職責。擬訂我縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策性措施和規(guī)劃并推動落實,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,會同有關部門調(diào)查研究全縣對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作并提出政策性建議。做好全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
(十一)受縣委委托,領導縣工商聯(lián)黨組,指導縣工商聯(lián)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。代管內(nèi)鄉(xiāng)中華職業(yè)教育社。
(十二)完成縣委交辦的其他任務。
二、統(tǒng)戰(zhàn)部機構設置及部門預算單位構成
(一)機構設置
根據(jù)《中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室南陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈內(nèi)鄉(xiāng)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定,內(nèi)鄉(xiāng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部設4個科室,包括:辦公室(政策理論研究室)、非公有制經(jīng)濟工作股(對臺港澳僑務工作股)、黨外干部黨外知識分子工作股(新的社會階層人士工作股)、民族宗教工作股。
(二)部門預算單位構成
統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算包括局機關本級預算和所屬單位預算。
1.統(tǒng)戰(zhàn)部機關本級
第二部分
統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2020年收入總計356.70萬元,支出總計356.70萬元,與上年預算相比,收、支總計各增加18.70萬元,增長5.20%。主要原因:調(diào)入2人,系統(tǒng)內(nèi)職工工資調(diào)整。
二、收入預算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2020年收入合計356.70萬元,其中:一般公共預算356.70萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
三、支出預算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2020年支出合計356.70萬元,其中:基本支出168.70萬元,占47%;項目支出188.00萬元,占53%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2020年財政撥款收入預算356.70萬元,支出預算356.70萬元。與上年相比,財政撥款收支預算增加18.70萬元,增長5.20%,主要原因:調(diào)入2人,系統(tǒng)內(nèi)職工工資調(diào)整。
五、一般公共預算支出預算情況說明
統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預算支出年初預算為356.70萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出356.70萬元,占100%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。
六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預算基本支出168.70萬元,其中:人員經(jīng)費127.00萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費41.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維
修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
我部2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我部2020年“三公”經(jīng)費預算為15.00萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比上年減少5.00萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比上年減少5.00萬元。主要原因:沒有產(chǎn)生因公出國(境)費用。
(二)公務用車購置及運行費10.00萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費10.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與上年持平。公務用車運行維護費預算數(shù)與上年持平。
(三)公務接待費5.00萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與上年持平。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
統(tǒng)戰(zhàn)部2020年機關運行經(jīng)費支出預算41.70萬元,主要用于保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
我部2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況
2020年我部無預算績效項目沒有設置預算績效目標。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2019年期末,我部共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我部無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收
支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件: 統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算表.xls
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
責任編輯:財政局